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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Unidad 1al Término De Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De:Conocer Las Funciones Y Procesos De Las Mesas De Dinero Para Aplicar Su Operatoria E Instrumentosrelator: Mario Morales |
Modulo 1 Las Mesas De Dinero. Sus Objetivos, Funciones Y Procesos.Ø Introducción.Ø ¿Qué Son Las Mesas De Dinero?Ø Objetivos De La Mesa De Dinero.Ø Funciones Asociadas A La Mesa De Dinero.Ø Instrumentos Y Productos Transados En Chile Por Las Mesas De Dineroø Mercados.Ø Naturaleza De Las Operaciones.Ø Operatoria De Las Mesas De Dinero.Ø Tallerø Evaluación 1 |
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Unidad 2al Término De Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De:Identificar El Proceso General De Gestion De Riesgos De La Mesa De Dinero, Moneda, Liquidez, Tasa De Interesrelator: Mario Morales |
Modulo 2 : Riesgos Asociados A Las Mesa De Dinero.Ø Introducción.Ø Proceso General De Gestión De Riesgos.Ø Riesgos De Mercadoø Tasas De Interés.Ø Monedaø Liquidez.Ø Riesgos De Créditoø Riesgos Operacionales.Ø Principales Enfoques De Medición.Ø Tallerø Evaluación 2 |
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Unidad 3al Término De Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De:Conocer Y Analizar Principios Generales Actuales De Registro Identificando Que Son Las Nic.Relator: Antonio Farias |
Modulo 3: Contabilizacion Inversiones Financieras, Derivados Y Otros.Ø Introducciónø Principios Generales Actuales De Registro Ø Valoración Contableø Que Son Las Nic?Ø Criterios Locales.Ø Contabilización De Las Inversiones Financieras.Ø Contabilización De Contratos Derivados.Ø Tratamiento De Las Coberturas.Ø Tallerø Evaluación 3 |
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Unidad 4al Término De Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De:Identificar Flujo Operativo De Los Negocios De La Mesa De Dinero Y Sus Riesgos Operativos.Relator: Antonio Farias |
Modulo 4 Pruebas Especificas Para Auditar Una Mesa De Dinero (I): Riesgos Operativos.Ø Introducción.Ø Flujo Operativo De Los Negocios De La Mesa De Dinero.Ø Revisión De Sistemas De Soporte.Ø Concializacion De Posiciones. (F2b ¿ B2b ¿ B2c) Y Bancarias.Ø Contratos Y Confirmaciones.Ø Conflicto De Interes.Ø Controles De Back Office ( Precios, Brokers, Atribuciones)Ø Sistemas De Pago (Lbtr ¿ Combanc ¿ Swift)Ø Practicas De Mercado.Ø Tallerø Evaluación 4 |
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Unidad 5al Término De Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De:Conocer Herramientas De Valoración De Instrumentos Financieros Aplicando Sus Normas.Relator: Sigifredo Laengle |
Modulo 5: Pruebas Especificas Para Auditar Una Mesa De Dinero (Ii): Valorizaciones.Ø Introducción.Ø Herramientas De Valoración De Instrumentos Financieros.Ø Valorización De Instrumentos De Renta Fija.Ø Valorización De Productos Derivados.Ø Criterios De Valorización.Ø Normas De Valorización De Mercado.Ø Tallerø Evaluación 5 |
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Unidad 6al Término De Esta Unidad Los Participantes Estarán En Condiciones De:Conocer Y Analizar Políticas Y Procedimientos En Riesgos De Mercado Y Riesgos De Credito.Relator: Sigifredo Laengle |
Modulo 6: Pruebas Especificas Para Auditar Una Mesa De Dinero (Iii): Riesgos De Mercado Y Riesgos De Credito.Ø Introducción.Ø Políticas Y Procedimientos.Ø Modelosø Limites.Ø Controles.Ø Riesgo Emisor.Ø Riesgo Entregaø Riesgo Equivalente.Ø Líneas De Crédito.Ø Riesgos De Crédito En Función Al Valor.Ø Compensaciones Parciales.Ø Cláusulas Thresholdø Tallerø Evaluación Final. |
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